2023

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE VIGENCIA 2022

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2023

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2022

ACTA SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN II TRIMESTRE 2022

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2022

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AUSTERIDAD DEL GASTO III TRIMESTRE VIGENCIA 2022

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2022

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Austeridad del gasto I trimestre de 2022

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2022

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Austeridad del gasto IV trimestre de 2021

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2022

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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO II TRIMESTRE DE 2022

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2022

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INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO REPORTE I SEMESTRE VIGENCIA 2022

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INFORME SEGUIMIENTO PQRS I SEMESTRE DE 2022

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2022

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Informe Pormenorizado de Junio a Diciembre de 2021

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2022

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MATRIZ DE RIESGOS CONSOLIDADO 2022

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SEGUIMIENTO I TRIMESTRE PAAC-20222

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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION III TRIMESTRE VIGENCIA 2022

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2022

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Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 2021.

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2022

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2021

Austeridad del Gasto Octubre a Diciembre

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2021

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Austeridad del gasto enero a marzo de 2021

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2021

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Certificado presentación CHIP CI contable

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2021

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Informe Control Interno Contable 2020

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2021

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Informe Pormenorizado de Junio a Diciembre de 2020

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2021

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Informe de Austeridad del Gasto Publico Abril a Junio Del 2021

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2021

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Matriz de Riesgo Integrada Vigencia 2020

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2021

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Matriz de Riesgos Institucional Vigencia 2021

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2021

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Plan de Acción Vigencia 2021.

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2021

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Pormenorizado Control Interno de enero a junio 2021

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2021

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2020

Austeridad del Gasto Abril a Junio

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2020

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Austeridad del Gasto Julio a Septiembre

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2020

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Informe Pormenorizado Primer Semestre Enero a Junio 2020

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2020

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Informe Seguimiento PQRS Enero a Junio 2020

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2020

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Informe de Austeridad del Gasto Publico Enero a Marzo

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2020

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Informe pormenorizado noviembre y diciembre 2019

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2020

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2019

3._resolucin_40_comite_de_institucional_de_gestin_y_desempeo

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2019

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Código del auditor

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2019

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Informe de seguimiento PQRS de Junio a Noviembre 2019

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Informe de seguimiento PQRS de enero a junio de 2019

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2019

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Seguimiento matriz de riesgos a 31 de diciembre de 2019

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2019

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estatuto_de_auditoria_interna

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ii_informe_pqrs_de_julio_a_diciembre_2018

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2019

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programa_de_auditorias_2019

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2018

acta_comite_institucional_de_gestin_y_desempeo_2018

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autodiagnostico_mipg

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i_informe_de_seguimiento__pqrsd_enero_a_junio_2018

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inf_pormenorizado_1_noviembre_a_marzo_2018

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informe_austeridad_del_gasto_consolidado_remitido_financiera_y_

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informe_de_gestin_2018_john_felipe_ramrez

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mapa_de_riesgos_integrado__riesgos_de_gestin_y_corrupcin_corte_30_abril_2018

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pormenorizado_ci_julio_a_noviembre_2018

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pormenorizado_control_interno_marzo_a_julio_2018

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2018

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programa_de_auditoria_2018

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relacion_de_informes_a_entes_de_control_2018

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seguimiento_componentes_anticorrupcion_30_agosto_2018

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seguimiento_matriz_de_riesgos_anticorrupcin_control_interno_agosto_30

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comite_de_coordinacion_de_control_interno_2017

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comite_institucional_de_gestion_y_desempeo_2017

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2017

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i_informe_de_austeridad_del_gasto_enero__marzo_de_2017_1

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ii_informe_de_austeridad_del_gasto_abril__junio_de_2017

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iinformedeausteridaddelgastoeneromarzode2017

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informe_cuatrimestral_control_interno__de_mayo_a_agosto_2017

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informe_cuatrimestral_control_interno__de_septiembre_a_diceimbre_2017

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informe_cuatrimestral_control_interno_eneroabril_de_2017

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matriz_de_seguimiento_plan_anticorrupcion_2017_

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oficio_de_entrega_ii_informe_de_austeridad_del_gasto_corte_abril__junio_de_2017.

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rade2285carolinacastrillon_2017

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avances_matriz_de_corrupcion_movilidad_futura_s.a.s._2016_1

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informe_control_interno_enero_mayo_2016

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informe_control_interno_mayo_agosto_2016

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informe_control_interno_septiembre_diciembre_2016

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2016

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informe_escaneado_iii_posibles_actos_de_corrupcion_dic_2016

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informe_escaneado_iv_austeridad_del_gasto_dic_2016

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informe_control_interno_2015

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informe_control_interno_2014

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